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日照机场审计部召开内审进点会

发布时间:2018/03/30   来源:11     浏览次数:2422


为了推进内部审计工作顺利开展,提高内部审计工作效率。根据2018年度审计部工作计划安排,于3月29日在航管楼二楼会议室召开内部审计进点会。日照机场总经理张崇胜、副总经理董家宝、审计部全体人员、财务部相关人员、航务部副主管以上人员及无保障任务的全体人员参加会议。

会上,审计组长张守政宣读了审计通知书、航务部需要提供的资料清单、审计“八不准”工作纪律、航务部专项审计方案。介绍了此次审计的目标、审计范围、审计期间、审计内容及方法、各个阶段的时间安排及审计人员名单。


副总经理董家宝受公司党委书记、董事长郑嘉洲的委托针对此次审计,提出以下几点要求:

01

充分认识内部审计工作的重要意义


开展内部审计是为了独立监督和评价公司及各部室、子公司的投融资、财务收支、经济活动的真实性、合法性和效益性,强化内审监督服务职能,促进企业健康发展。其主要目的是为了帮助我们及时的发现和纠正问题,促进决策更加科学、管理更加规范、工作更有成效。

02

航务部要全力支持配合内部审计工作


1

一是要按照《审计方案》和《审计通知书》的要求,积极主动、实事求是、客观公正的反映情况。及时向审计组报送有关资料,不得隐瞒、欺骗、拒绝和阻碍审计活动。

2

二是在审计过程中,审计组需要大量的资料,可能还要延伸审计一些单位,有时还需要找有关人员了解情况,或者是到现场进行实地查看,希望各部室对审计工作给予理解和支持。

3

三是审计结束后,要认真分析审计结果,查找原因,研究对策,总结经验,不断完善和规范自己的行为。

03

审计组要切实保质保量做好审计工作


1

一要依法审计。要按照审计法律法规、内部审计管理制度及相关部门的工作要求,规范操作,实事求是,秉公审计。

2

二要审清查透。审计时间要服从质量,在保证审计质量的前提下加快审计进度,真实反映航务部财务状况和资金收支情况,客观提出存在的问题,并对这些问题进行综合分析,得出科学合理的审计结论。

3

三要严守纪律。要严格遵守审计纪律、工作纪律和保密纪律。严格执行审计“八不准”规定,保守国家秘密、商业秘密和个人隐私。时刻注意个人的言行举止,充分发扬严谨、细致、扎实的工作作风,一丝不苟的把这项工作做好。

总经理张崇胜在会上发表讲话,提出以下两点要求:


01

这是审计部首次开展内部专项审计工作,开展的过程也是一个学习和总结经验的过程,审计部要做好人员分工,审计内容围绕航务部的实际情况开展,严格按照审计方案逐一审计,在实践过程中不断的改进、成长,为下一步更好的开展审计工作打好基础。

02

航务部要合理分配人员,各司其职,做好迎审准备工作。现在正值夏季航班增加阶段,工作量增大,航务部也要扎实做好本职工作,同时做到“审计”与“业务”两不误。财务部、综合部及其他相关部室,及时提供相关资料,积极配合好此次专项审计工作。希望大家以高度负责的精神、严肃认真的态度,相互理解,相互支持,共同把这项工作做好。


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